6165金沙总站2020年部门预算及“三公”经费预算信息
6165金沙总站 编制
2020年 6 月
第一部分 6165金沙总站概况... - 2 -
一、部门主要职能... - 3 -
二、部门机构设置... - 3 -
(一)预算单位构成... - 3 -
(二)内设机构设置... - 3 -
三、部门人员构成... - 4 -
第二部分 6165金沙总站 2020年预算公开报表... - 4 -
6165金沙总站2020年部门收支预算总表... - 5 -
6165金沙总站2020年部门收入总表... - 6 -
6165金沙总站2020年部门支出总表... - 7 -
6165金沙总站2020年财政拨款收支总表... - 9 -
6165金沙总站2020年一般公共预算支出表... - 10 -
6165金沙总站2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)... - 11 -
6165金沙总站2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表... - 16 -
6165金沙总站2020年政府性基金预算支出表... - 17 -
第三部分 6165金沙总站2020年预算安排说明... - 18 -
一、收支总体情况说明... - 18 -
二、收入总体情况说明... - 19 -
三、支出总体情况说明... - 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明... - 21 -
五、一般公共预算支出情况说明... - 21 -
六、一般公共预算基本支出情况说明... - 22 -
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明... - 23 -
八 、政府性基金预算支出情况说明... - 24 -
第四部分 其他重要事项说明... - 25 -
一、部门运行经费安排情况... - 25 -
二、政府采购情况。... - 26 -
三、国有资产占有使用情况... - 26 -
四、预算绩效管理情况... - 26 -
五、 项目支出安排说明... - 27 -
六、部分专有名词解释... - 27 -
6165金沙总站2020年部门预算及“三公”经费预算信息
6165金沙总站 编制
2020年 6 月
第一部分 6165金沙总站概况
全面贯彻党的教育方针,培养学生的创新能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制示范性高中,主要职责是在铜仁市委市政府的领导下,在市教育局主管部门的指导下,承担普通高中教育教学工作,彰显艺术特色,为高等院校输送合格人才,为社会培养合格公民。
(一)预算单位构成
6165金沙总站2020年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个: 6165金沙总站。
(二)内设机构设置
6165金沙总站内设机构13 个,分别为:党委办(统战科)、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处。
6165金沙总站核定编制数为360人,其中:事业编制360人。实有人数总计429人,在职人员为328人,其中:事业人员328人;离退休人员为101人,其中:退休人员 101人。
第二部分 6165金沙总站 2020年预算公开报表
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(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
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单位:万元 |
2020年收入 |
2020年支出 |
备注 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
5974.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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三、财政专户管理非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、事业收入 |
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五、教育支出 |
4991.16 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
426.43 |
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十、卫生健康支出 |
173.14 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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二十、自然资源海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
383.32 |
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二十二、粮油物资管理支出 |
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二十四、灾害防治及应急管理支出 |
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二十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
5974.05 |
支 出 总 计 |
5974.05 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
原一般公共预算拨款收入 |
原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
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205 |
|
|
教育支出 |
4991.16 |
|
4991.16 |
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205 |
2 |
|
普通教育 |
4991.16 |
|
4991.16 |
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205 |
2 |
4 |
高中教育 |
4991.16 |
|
4991.16 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
426.43 |
|
426.43 |
|
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|
208 |
5 |
|
行政事业单位养老支出 |
426.43 |
|
426.43 |
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|
|
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
413.39 |
|
413.39 |
|
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|
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|
|
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.04 |
|
13.04 |
|
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|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
173.14 |
|
173.14 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
173.14 |
|
173.14 |
|
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|
|
|
|
|
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
173.14 |
|
173.14 |
|
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|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
383.32 |
|
383.32 |
|
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|
|
|
|
|
221 |
2 |
|
住房改革支出 |
383.32 |
|
383.32 |
|
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|
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|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
383.32 |
|
383.32 |
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|
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|
|
合计 |
5974.05 |
|
5974.05 |
|
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|
|
|
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|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
205 |
|
|
教育支出 |
4991.16 |
4791.16 |
200 |
|
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|
205 |
02 |
|
普通教育 |
4991.16 |
4791.16 |
200 |
|
|
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
4991.16 |
4791.16 |
200 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
426.43 |
426.43 |
|
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|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
426.43 |
426.43 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
413.39 |
413.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.04 |
13.04 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
383.32 |
383.32 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
383.32 |
383.32 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
383.32 |
383.32 |
|
|
|
|
合计 |
5974.05 |
5774.05 |
200 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
备注 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
一、本年收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
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|
(一)一般公共预算拨款 |
5974.05 |
三、国防支出 |
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|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(三)财政专户管理非税 |
|
五、教育支出 |
4991.16 |
4991.16 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
426.43 |
426.43 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
173.14 |
173.14 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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